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朔州市重点工程建设办公室2016年部门预算公开情况
2016年05月23日 来源:

第一部分     单位概况

朔州市重点工程建设办公室是市属正县级全额事业单位,负责全市重点工程项目审批、核准、备案之后的筛选准入,调度统计,工作协调,监督检查和考核管理工作。

朔州市重点工程建设办公室由单位本级组成,没有下属预算单位。

第二部分   2016年部门预算表

12016年收支预算总表

2016年收支预算总表

单位名称:重点工程建设办公室

 

单位:千元

     

 

       

 

 

 

一、财政拨款

1487

功能分类

预算数

经济分类

预算数

   经费拨款

1487

一、一般公共服务支出

1487

一工资和福利支出

1129

   预算管理的收费资金安排的拨款

0

二、外交支出

0

二、 商品和服务支出

280

   专项收入安排的拨款

0

三、国防支出

0

三、 对个人和家庭补助支出

78

  罚没收入安排的拨款

0

四、公共安全支出

0

四、对企事单位的补贴

0

   上年结余

0

五、教育支出

0

五、 转移性支付

0

  国有资源(资产)有偿使用收入

0

六、科学技术支出

0

六、债务付息支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

七、基本建设支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

0

八、其他资本性支出

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

九、其他支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0

    

 

二、专户管理资金

0

十二、农林水支出

0

 

 

 当年专户管理资金

0

十三、交通运输支出

0

 

 

 上年结转专户管理资金

0

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

三、政府性基金

0

十五、商业服务业等支出

0

 

 

四、其他收入

0

十六、金融支出

0

 

 

 

 

十七、援助其它地区支出

0

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

 

 

二十一、预备费

0

 

 

 

 

二十二、其他支出

0

 

 

 

 

二十三、转移性支出

0

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

0

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

0

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

0

 

 

本年收入合计

1487

预算支出合计

1487

本年支出合计

1487

22016年一般公共预算资金支出预算表

2016年一般公共预算资金支出预算表

         

单位:千元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

**

1

2

3

4

 

合计

1487

1247

240

0

201

一般公共服务支出

1487

1247

240

0

  04

发展与改革事务

1487

1247

240

0

    50

  事业运行(发展与改革事务)

1367

1247

120

0

    99

其他发展与改革事务支出

120

0

120

0

32016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

    单位:千元

经济科目

预算数

1

2

合计

1247

重点工程建设办公室

1247

  重点工程建设办公室(本级)

1247

    工资福利支出

1009

      基本工资

335

      保留津贴

15

      岗位津贴

3

      养老保险

289

      失业保险

10

      医疗保险

43

      生育保险

3

      工伤保险

1

      基础性绩效工资

172

      奖励性绩效工资

119

      临时工工资

19

    商品服务支出

121

      公务用车运行维护费

78

      会议费

15

      福利费

9

      公务费

16

      国库集中支付网络租凭费

3

    对个人家庭的补助支出

117

      采暖补贴

39

      住房公积金

77

      独生子女费

1

42016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

2016年行政事业单位“三公”经费预算表

           

单位:千元

单位代码

单位名称

项目

“三公”经费

 

 

 

小计

因公出国()费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

合计

78

0

0

78

0

016000

重点工程建设办公室(本级)

公务用车维护费

78

0

0

78

0

                   

第三部分   2016年部门预算安排情况说明

一、 收入预算总体安排情况

2016年收入预算148.7万元,其中财政拨款148.7万元。

二、 支出预算总体安排情况

2016年支出预算148.7万元。其中:

1 按支出功能分类,仅一般公共服务支出148.7万元。

2 按支出经济分类,包括⑴工资福利支出112.9万元、⑵商品服务支出28万元、⑶对个人家庭的补助支出7.8万元。

三、 一般公共预算资金支出安排情况说明

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出148.7万元。其中:

1 按支出功能分类,包括基本支出124.7万元、项目支出24万元。

2 按支出用途分类,包括事业运行支出136.7万元、其他事务支出12万元。

3 一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出100.9万元、商品服务支出12.1万元、对个人家庭的补助支出11.7万元,合计124.7万元。

朔州市重点工程建设办公室

O一六年五月十九日

 

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