第一部分 单位概况
朔州市重点工程建设办公室是市属正县级全额事业单位,负责全市重点工程项目审批、核准、备案之后的筛选准入,调度统计,工作协调,监督检查和考核管理工作。
朔州市重点工程建设办公室由单位本级组成,没有下属预算单位。
第二部分 2016年部门预算表
1、2016年收支预算总表
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             2016年收支预算总表  | 
        |||||
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             单位名称:重点工程建设办公室  | 
            
             单位:千元  | 
        ||||
| 
             收 入  | 
            
             
  | 
            
             支 出  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             一、财政拨款  | 
            
             1487  | 
            
             功能分类  | 
            
             预算数  | 
            
             经济分类  | 
            
             预算数  | 
        
| 
             经费拨款  | 
            
             1487  | 
            
             一、一般公共服务支出  | 
            
             1487  | 
            
             一工资和福利支出  | 
            
             1129  | 
        
| 
             预算管理的收费资金安排的拨款  | 
            
             0  | 
            
             二、外交支出  | 
            
             0  | 
            
             二、 商品和服务支出  | 
            
             280  | 
        
| 
             专项收入安排的拨款  | 
            
             0  | 
            
             三、国防支出  | 
            
             0  | 
            
             三、 对个人和家庭补助支出  | 
            
             78  | 
        
| 
             罚没收入安排的拨款  | 
            
             0  | 
            
             四、公共安全支出  | 
            
             0  | 
            
             四、对企事单位的补贴  | 
            
             0  | 
        
| 
             上年结余  | 
            
             0  | 
            
             五、教育支出  | 
            
             0  | 
            
             五、 转移性支付  | 
            
             0  | 
        
| 
             国有资源(资产)有偿使用收入  | 
            
             0  | 
            
             六、科学技术支出  | 
            
             0  | 
            
             六、债务付息支出  | 
            
             0  | 
        
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             七、文化体育与传媒支出  | 
            
             0  | 
            
             七、基本建设支出  | 
            
             0  | 
        
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             八、社会保障和就业支出  | 
            
             0  | 
            
             八、其他资本性支出  | 
            
             0  | 
        
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             九、医疗卫生与计划生育支出  | 
            
             0  | 
            
             九、其他支出  | 
            
             0  | 
        
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             十、节能环保支出  | 
            
             0  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             十一、城乡社区支出  | 
            
             0  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             二、专户管理资金  | 
            
             0  | 
            
             十二、农林水支出  | 
            
             0  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             当年专户管理资金  | 
            
             0  | 
            
             十三、交通运输支出  | 
            
             0  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             上年结转专户管理资金  | 
            
             0  | 
            
             十四、资源勘探信息等支出  | 
            
             0  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             三、政府性基金  | 
            
             0  | 
            
             十五、商业服务业等支出  | 
            
             0  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             四、其他收入  | 
            
             0  | 
            
             十六、金融支出  | 
            
             0  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             十七、援助其它地区支出  | 
            
             0  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             十八、国土海洋气象等支出  | 
            
             0  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             十九、住房保障支出  | 
            
             0  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             二十、粮油物资储备支出  | 
            
             0  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             二十一、预备费  | 
            
             0  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             二十二、其他支出  | 
            
             0  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             二十三、转移性支出  | 
            
             0  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             二十四、债务还本支出  | 
            
             0  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             二十五、债务付息支出  | 
            
             0  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             二十六、债务发行费用支出  | 
            
             0  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             本年收入合计  | 
            
             1487  | 
            
             预算支出合计  | 
            
             1487  | 
            
             本年支出合计  | 
            
             1487  | 
        
2、2016年一般公共预算资金支出预算表
| 
             2016年一般公共预算资金支出预算表  | 
        |||||
| 
             单位:千元  | 
        |||||
| 
             科目编码  | 
            
             科目名称  | 
            
             合计  | 
            
             基本支出  | 
            
             项目支出  | 
            
             备注  | 
        
| 
             
  | 
            
             **  | 
            
             1  | 
            
             2  | 
            
             3  | 
            
             4  | 
        
| 
             
  | 
            
             合计  | 
            
             1487  | 
            
             1247  | 
            
             240  | 
            
             0  | 
        
| 
             201  | 
            
             一般公共服务支出  | 
            
             1487  | 
            
             1247  | 
            
             240  | 
            
             0  | 
        
| 
             04  | 
            
             发展与改革事务  | 
            
             1487  | 
            
             1247  | 
            
             240  | 
            
             0  | 
        
| 
             50  | 
            
             事业运行(发展与改革事务)  | 
            
             1367  | 
            
             1247  | 
            
             120  | 
            
             0  | 
        
| 
             99  | 
            
             其他发展与改革事务支出  | 
            
             120  | 
            
             0  | 
            
             120  | 
            
             0  | 
        
3、2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
| 
             2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表  | 
        |
| 
             单位:千元  | 
        |
| 
             经济科目  | 
            
             预算数  | 
        
| 
             1  | 
            
             2  | 
        
| 
             合计  | 
            
             1247  | 
        
| 
             重点工程建设办公室  | 
            
             1247  | 
        
| 
             重点工程建设办公室(本级)  | 
            
             1247  | 
        
| 
             工资福利支出  | 
            
             1009  | 
        
| 
             基本工资  | 
            
             335  | 
        
| 
             保留津贴  | 
            
             15  | 
        
| 
             岗位津贴  | 
            
             3  | 
        
| 
             养老保险  | 
            
             289  | 
        
| 
             失业保险  | 
            
             10  | 
        
| 
             医疗保险  | 
            
             43  | 
        
| 
             生育保险  | 
            
             3  | 
        
| 
             工伤保险  | 
            
             1  | 
        
| 
             基础性绩效工资  | 
            
             172  | 
        
| 
             奖励性绩效工资  | 
            
             119  | 
        
| 
             临时工工资  | 
            
             19  | 
        
| 
             商品服务支出  | 
            
             121  | 
        
| 
             公务用车运行维护费  | 
            
             78  | 
        
| 
             会议费  | 
            
             15  | 
        
| 
             福利费  | 
            
             9  | 
        
| 
             公务费  | 
            
             16  | 
        
| 
             国库集中支付网络租凭费  | 
            
             3  | 
        
| 
             对个人家庭的补助支出  | 
            
             117  | 
        
| 
             采暖补贴  | 
            
             39  | 
        
| 
             住房公积金  | 
            
             77  | 
        
| 
             独生子女费  | 
            
             1  | 
        
4、2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
| 
             2016年行政事业单位“三公”经费预算表  | 
        |||||||||
| 
             单位:千元  | 
        |||||||||
| 
             单位代码  | 
            
             单位名称  | 
            
             项目  | 
            
             “三公”经费  | 
        ||||||
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
            
             小计  | 
            
             因公出国(境)费用  | 
            
             公务接待费  | 
            
             公务用车运行维护费  | 
            
             公务用车购置  | 
        ||
| 
             **  | 
            
             **  | 
            
             **  | 
            
             1  | 
            
             2  | 
            
             3  | 
            
             4  | 
            
             5  | 
        ||
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             合计  | 
            
             78  | 
            
             0  | 
            
             0  | 
            
             78  | 
            
             0  | 
        ||
| 
             016000  | 
            
             重点工程建设办公室(本级)  | 
            
             公务用车维护费  | 
            
             78  | 
            
             0  | 
            
             0  | 
            
             78  | 
            
             0  | 
        ||
第三部分 2016年部门预算安排情况说明
一、 收入预算总体安排情况
2016年收入预算148.7万元,其中财政拨款148.7万元。
二、 支出预算总体安排情况
2016年支出预算148.7万元。其中:
1、 按支出功能分类,仅一般公共服务支出148.7万元。
2、 按支出经济分类,包括⑴工资福利支出112.9万元、⑵商品服务支出28万元、⑶对个人家庭的补助支出7.8万元。
三、 一般公共预算资金支出安排情况说明
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出148.7万元。其中:
1、 按支出功能分类,包括基本支出124.7万元、项目支出24万元。
2、 按支出用途分类,包括事业运行支出136.7万元、其他事务支出12万元。
3、 一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出100.9万元、商品服务支出12.1万元、对个人家庭的补助支出11.7万元,合计124.7万元。
朔州市重点工程建设办公室
二O一六年五月十九日
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